|
|
Faktúra |
FA_155_ZŠ,MŠ,SJ,SKD
|
Prenájom a údržba zariadenia TOSHIBA X. 2017
|
48,43 |
s DPH |
37800025
|
05.10.2017 |
TOP SERVISIT a.s. |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
Faktúra |
FA_ŠJ
|
Faktúry IX.2017_ŠJ-potraviny
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Danka Križanová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_152_ZŠ
|
časopisy
|
32,50 |
s DPH |
1718-2574
|
29.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_153_ZŠ
|
Publikácia-Administratíva a hospodárenie školy
|
16,70 |
s DPH |
99991774
|
29.09.2017 |
M.MENDEL |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_151_ZS,MŠ
|
eletrina
|
30,00 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_150_ZŠ
|
CD
|
35,00 |
s DPH |
21170245
|
29.09.2017 |
Plavčák |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
ZŠ, MŠ, ŠKD,SJ
|
FA za IX. 2017
|
|
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_149_ZŠ,ŠKD
|
plyn
|
340,00 |
s DPH |
7278899616
|
29.09.2017 |
SPP, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_148_MŠ
|
kontrola plynového zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
51/2017
|
29.09.2017 |
Igor Janček |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_142_ZŠ
|
časopis
|
4,10 |
s DPH |
17180110
|
29.09.2017 |
ARES |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_143_ZŠ
|
vrecia do košov
|
181,44 |
s DPH |
217017461
|
29.09.2017 |
PAPERA s.r.o, BB |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_144_ZŠ
|
plyn
|
6 661.50 |
s DPH |
7401250858
|
29.09.2017 |
SPP, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_144_ZŠ
|
pracovné zošity
|
25,40 |
s DPH |
201702324
|
29.09.2017 |
MAQUITA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_147_ZŠ
|
kontrola plynového zariadenia
|
130,00 |
s DPH |
50/2017
|
29.09.2017 |
Igor Janček |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_140_ZŠ, MŠ
|
eletrina
|
48,72 |
s DPH |
7240579
|
11.09.2017 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa_141_ZŠ
|
Oprava alarmu
|
71,76 |
s DPH |
2017032
|
11.09.2017 |
Renba alarm |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_137
|
BOZP a PO za IX. 2017
|
25,00 |
s DPH |
170102
|
08.09.2017 |
Iveta Švábyová, Soblahov |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_138_ZŠ,ŠKD
|
revízia horákov
|
227,28 |
s DPH |
10170237
|
08.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_135_ZŠ
|
platba za služby
|
9,76 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
O2 |
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FA_138_MŠ,ŠJ
|
revízia horákov
|
162,48 |
s DPH |
10170238
|
08.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice 313 |
Mgr. Viera V. Juricová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2017 |